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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON COINASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3533 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 04/06/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIMENTO ESCOLAS E PPP. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 04/06/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIMENTO ESCOLAS E PPP. 30,00
04/06/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 30,00
13/06/2019 Pagamento de Empenho 3533/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.