Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRATAP MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME |
Número do empenho: | 3572 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.50 | FORRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADA, (MACHO/FEMEA) (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE ITP COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) | 13,00 | 19,50 |
1.50 | MADEIRA BENEFICIADA PARA DIVISORIA, PINUS TRATADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 2,80 METROS. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) 2,72M x 2CM PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS DE BONECAS NA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº38/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1913/2019. | 32,00 | 48,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/06/2019 | FORRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADA, (MACHO/FEMEA) (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE ITP COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) MADEIRA BENEFICIADA PARA DIVISORIA, PINUS TRATADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 2,80 METROS. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5) 2,72M x 2CM PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS DE BONECAS NA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº38/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1913/2019. | 67,50 | ||
08/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 67,50 | ||
22/08/2019 | Pagamento de Empenho 3572/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,50 | ||
TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |