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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3580 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA P/ MANGUEIRA 3/8, 3T 18,00 36,00
1.00 MANGUEIRA 3/8 3 TRAMA 50,00 50,00
1.00 CONEXÃO CURVA 3/8 36,00 36,00
1.00 CONEXÃO RETA 3/8 PARA TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS FD9, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1920/2019. 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 CAPA P/ MANGUEIRA 3/8, 3T MANGUEIRA 3/8 3 TRAMA CONEXÃO CURVA 3/8 CONEXÃO RETA 3/8 PARA TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS FD9, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1920/2019. 158,00
12/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/24617144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 158,00
29/08/2019 Pagamento de Empenho 3580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.