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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3605 Data de lançamento: 10/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GANCHO OLHAL 1/2 EM AÇO COM CAPACIDADE DE PESO DE 2.925 KG 79,90 79,90
15.00 CORRENTE EM AÇO CARBONO ELO CURTO 12.5MM 29,90 448,50
1.00 JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A32 MM (15 PEÇAS) 199,00 199,00
4.00 TRENA 5M X 25MM COM TRAVA, CLIPE METÁLICO PARA CINTO E PONTA COM IMÃ 29,90 119,60
2.00 BROCA DE VIDEO 10 MM DE ACOPLAR 14,90 29,80
2.00 BROCA DE VIDEO 8 mm DE ACOPLAR 10,00 20,00
2.00 BROCA DE VIDEO 6 mm DE ACOPLAR 10,00 20,00
10.00 LAMINA DE SERRA MANUAL 12" PARA FERRO, PARA DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1944/2019. 4,99 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2019 GANCHO OLHAL 1/2 EM AÇO COM CAPACIDADE DE PESO DE 2.925 KG CORRENTE EM AÇO CARBONO ELO CURTO 12.5MM JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A32 MM (15 PEÇAS) TRENA 5M X 25MM COM TRAVA, CLIPE METÁLICO PARA CINTO E PONTA COM IMÃ BROCA DE VIDEO 10 MM DE ACOPLAR BROCA DE VIDEO 8 mm DE ACOPLAR BROCA DE VIDEO 6 mm DE ACOPLAR LAMINA DE SERRA MANUAL 12" PARA FERRO, PARA DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1944/2019. 966,70
24/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/768; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 678,00
28/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/776; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 288,70
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3605/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 966,70
TOTAL 966,70 966,70 966,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.