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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3693 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CADEADO 50 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO, COM DUAS CHAVES. 26,75 267,50
10.00 CADEADO 40 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO, COM DUAS CHAVES, PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1980/2019. 19,98 199,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 CADEADO 50 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO, COM DUAS CHAVES. CADEADO 40 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO, COM DUAS CHAVES, PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1980/2019. 467,30
09/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/2171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 467,30
25/07/2019 Pagamento de Empenho 3693/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 467,30
TOTAL 467,30 467,30 467,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.