Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MARTELO CARPINTEIRO |
26,00 |
104,00 |
1.00 |
CAVADEIRA ARTICULADA, PARA DEPARTAMENTO DE COSNRRUÇÃO CIVIL DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1981/2019. |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
MARTELO CARPINTEIRO CAVADEIRA ARTICULADA, PARA DEPARTAMENTO DE COSNRRUÇÃO CIVIL DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1981/2019. |
172,00 |
|
|
24/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
172,00 |
|
11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3694/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
172,00 |
TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.