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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3695 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
66.00 PAGAMENTO DE REFEIÇÃO/ALMOÇO DAS EQUIPES DA ESF III DE FARINHAS, PELO PERIODO DE 01 A 19/05/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1982/2019. 17,00 1.122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 PAGAMENTO DE REFEIÇÃO/ALMOÇO DAS EQUIPES DA ESF III DE FARINHAS, PELO PERIODO DE 01 A 19/05/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1982/2019. 1.122,00
25/06/2019 Conforme DANFE Nº 890/24804835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.122,00
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3695/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.122,00
TOTAL 1.122,00 1.122,00 1.122,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.