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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 TOPIRAMATO (AMATO) 25MG 0,14 25,18
200.00 DIPIRONA GOTAS 500MG/10ML 0,66 131,20
2000.00 PREDNISONA 20MG 0,17 332,00
1020.00 TOPIRAMATO 100MG 0,28 284,58
30.00 CETOCONAZOL POMADA 3,88 116,40
1500.00 QUETIAPINA 25MG 0,14 208,50
10010.00 FLUOXETINA 20MG 0,06 594,59
20160.00 OMEPRAZOL 20 mg. 0,05 1.020,10
5000.00 AAS 100mg 0,02 89,50
1500.00 COMPLEXO B 0,03 44,85
180.00 CLONAZEPAM 2MG 0,05 9,65
1000.00 METRONIDAZOL 400MG 0,29 290,00
1020.00 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 0,28 285,60
6000.00 DIPIRONA 500MG CAPS. 0,07 419,40
5000.00 AMIODARONA 200MG 0,54 2.690,00
6000.00 CARBAMAZEPINA 200MG 0,14 821,40
150.00 HIDROXIDO DE MAGNESIO+ALUMINIO 150ML 2,19 328,50
2000.00 ALOPURINOL 300MG 0,18 360,00
100.00 AMOXICILINA 250mg. SUSPENSAO 3,40 339,99
8400.00 ATENOLOL 50MG 0,04 322,56
1200.00 GINKO BILOBA 80MG/20COMP 0,22 268,68
510.00 CONCARDIO (BISOPROLOL) 5 MG 0,23 117,30
500.00 AMINOFILINA 100MG 0,07 34,95
40.00 DROPROPIZINA 1,5MG XAROPE ADULTO 3,00 119,94
50.00 FLUFENAZINA DEPOT 25/MG/ML INJETAVEL 4,20 210,00
5000.00 FENOBARBITAL 100 mg. COMPRIMIDOS 0,10 515,00
50.00 RIFOCINA SPRAY 2,56 128,00
1000.00 ACICLOVIR 200MG (COMP) 0,19 185,90
1920.00 SOMALGIM 100 MG 0,42 808,32
2100.00 AZITROMICINA DIETRATADA 500MG 0,44 921,90
1500.00 BACLOFENO 10MG 0,18 270,00
2000.00 CEFALEXINA 500MG 0,25 494,40
400.00 CLONAZEPAM 2,5 GOTAS 20ML FR 1,90 759,96
120.00 DEXAMETASONA 2 MG/ML INJETAVEL 0,52 62,52
100.00 DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ. 0,54 54,00
600.00 FLUCONAZOL 150MG 0,30 176,94
50.00 FUROSEMIDAIM/IV 2ML 10MG/ML 0,42 20,90
3000.00 LORAZEPAN 2MG 0,09 270,00
4000.00 METOCLOPRAMIDA 10MG 0,10 381,60
6048.00 CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG 0,27 1.654,13
300.00 PARACETAMOL GOTAS 200MG 0,67 201,60
15000.00 PARACETAMOL 500mg. 0,04 559,50
2000.00 PREDNISONA 5MG 0,07 148,00
200.00 SULFATO FERROSO GOTAS 30ML 0,76 151,60
6000.00 CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG 0,07 432,00
600.00 CELEBRA (CELECOXIB) 200MG 1,15 690,00
510.00 NAPRIX - RAMIPRIL 10 MG +ANLODIPINO 10 MG 1,41 716,55
500.00 APIXABANO 5 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2002/2019. 3,48 1.739,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 TOPIRAMATO (AMATO) 25MG DIPIRONA GOTAS 500MG/10ML PREDNISONA 20MG TOPIRAMATO 100MG CETOCONAZOL POMADA QUETIAPINA 25MG FLUOXETINA 20MG OMEPRAZOL 20 mg. AAS 100mg COMPLEXO B AMINOFILINA 100MG DROPROPIZINA 1,5MG XAROPE ADULTO FLUFENAZINA DEPOT 25/MG/ML INJETAVEL FENOBARBITAL 100 mg. COMPRIMIDOS RIFOCINA SPRAY ACICLOVIR 200MG (COMP) SOMALGIM 100 MG AZITROMICINA DIETRATADA 500MG BACLOFENO 10MG CEFALEXINA 500MG CLONAZEPAM 2,5 GOTAS 20ML FR DEXAMETASONA 2 MG/ML INJETAVEL DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ. FLUCONAZOL 150MG FUROSEMIDAIM/IV 2ML 10MG/ML LORAZEPAN 2MG METOCLOPRAMIDA 10MG CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG PARACETAMOL GOTAS 200MG PARACETAMOL 500mg. PREDNISONA 5MG SULFATO FERROSO GOTAS 30ML CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG CELEBRA (CELECOXIB) 200MG NAPRIX - RAMIPRIL 10 MG +ANLODIPINO 10 MG APIXABANO 5 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2002/2019. CLONAZEPAM 2MG METRONIDAZOL 400MG CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG DIPIRONA 500MG CAPS. AMIODARONA 200MG CARBAMAZEPINA 200MG HIDROXIDO DE MAGNESIO+ALUMINIO 150ML ALOPURINOL 300MG AMOXICILINA 250mg. SUSPENSAO ATENOLOL 50MG GINKO BILOBA 80MG/20COMP CONCARDIO (BISOPROLOL) 5 MG 20.807,64
19/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/12173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.807,64
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3731/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.807,64
TOTAL 20.807,64 20.807,64 20.807,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.