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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3733 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1110.00 GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE 2,78 3.085,80
1620.00 BROMAZEPAN (LEXOTAN 3MG) 0,10 157,14
1200.00 ACIDO VALPROICO 250MG 0,19 225,60
11970.00 PANTOPRAZOL 40 MG 0,15 1.795,50
1980.00 DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 50 MG 0,35 693,00
7200.00 NIFEDIPINA 10mg. 0,03 194,40
1020.00 CASTANHA DA INDIA 250MG 0,11 111,08
200.00 BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML 0,71 141,46
120.00 CLORIDRATO DE AMBROXOL - SUSPENSÃO 3 MG 1,99 238,80
400.00 IBUPROFENO - SOLUÇÃO 50 MG/ML 1,16 463,20
150.00 BENZIL PENICILINA 1.200.000 UI 9,98 1.497,00
200.00 ALBENDAZOL SUSP. 10ML/40MG 0,94 188,00
8000.00 IBUPROFENO 600MG 0,19 1.520,00
3000.00 ACIDO VALPROICO 500MG 0,39 1.179,00
1500.00 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG 0,75 1.125,00
900.00 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG 0,27 243,00
1110.00 SUCCINATO DE METOPROLOL 5O MG 0,56 621,60
12000.00 CARVEDILOL 6,25 MG 0,07 826,80
3984.00 CETOPROFENO 50 MG 0,28 1.131,85
1500.00 FLUNARIZINA 10MG 0,08 112,50
600.00 LOPERAMIDA 2 MG 0,17 101,94
400.00 QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO 0,45 180,00
60.00 BECLOMETAZONA AEROSOL 250MG 47,86 2.871,60
8000.00 AMITRIPTILINA 25MG 0,04 288,00
3000.00 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 0,03 101,70
150.00 AZITROMICINA SUSP. 600MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2004/2019. 6,16 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE BROMAZEPAN (LEXOTAN 3MG) ACIDO VALPROICO 250MG PANTOPRAZOL 40 MG DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 50 MG NIFEDIPINA 10mg. CASTANHA DA INDIA 250MG BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML CLORIDRATO DE AMBROXOL - SUSPENSÃO 3 MG IBUPROFENO - SOLUÇÃO 50 MG/ML BENZIL PENICILINA 1.200.000 UI ALBENDAZOL SUSP. 10ML/40MG IBUPROFENO 600MG ACIDO VALPROICO 500MG CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG SUCCINATO DE METOPROLOL 5O MG CARVEDILOL 6,25 MG CETOPROFENO 50 MG FLUNARIZINA 10MG LOPERAMIDA 2 MG QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO BECLOMETAZONA AEROSOL 250MG AMITRIPTILINA 25MG HIDROCLOROTIAZIDA 50MG AZITROMICINA SUSP. 600MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2004/2019. 20.017,97
19/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/12176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.017,97
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3733/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.017,97
TOTAL 20.017,97 20.017,97 20.017,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.