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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3743 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 SERVIÇO DE REVISAO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FROTA Nº111, CFE. JUSTIFICATIVA Nº36/2019, PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2014/2019. 65.656,20 499,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 SERVIÇO DE REVISAO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FROTA Nº111, CFE. JUSTIFICATIVA Nº36/2019, PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2014/2019. 499,59
09/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 499,59
25/07/2019 Pagamento de Empenho 3743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 499,59
TOTAL 499,59 499,59 499,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.