Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MANGUEIRA 3/4, 4 TRAMAS, 6 GIGA |
120,00 |
180,00 |
2.00 |
CAPA |
19,00 |
38,00 |
1.00 |
CONEXÃO CURVA |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
CONEXÃO RETA PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA PC138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2035/2019. |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
MANGUEIRA 3/4, 4 TRAMAS, 6 GIGA CAPA CONEXÃO CURVA CONEXÃO RETA PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA PC138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2035/2019. |
295,00 |
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24/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24754867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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295,00 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,00 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.