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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 MANGUEIRA 3/4, 4 TRAMAS, 6 GIGA 120,00 180,00
2.00 CAPA 19,00 38,00
1.00 CONEXÃO CURVA 39,00 39,00
1.00 CONEXÃO RETA PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA PC138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2035/2019. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 MANGUEIRA 3/4, 4 TRAMAS, 6 GIGA CAPA CONEXÃO CURVA CONEXÃO RETA PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA PC138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2035/2019. 295,00
24/06/2019 Conforme DANFE Nº 890/24754867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 295,00
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.