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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA DE PATIN 6,00 6,00
1.00 MOLA DE PATIN PARA VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2039/2019. 9,50 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 MOLA DE PATIN MOLA DE PATIN PARA VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2039/2019. 15,50
28/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/8450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15,50
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3779/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,50
TOTAL 15,50 15,50 15,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.