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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3787 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA ESCOVA 45,00 45,00
1.00 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 100,00 100,00
3.00 BUCHAS 15,00 45,00
1.00 BOBINA DE COMANDO 95,00 95,00
1.00 IMPULSO 94,00 94,00
1.00 BUZINA PARA REVISAO PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2047/2019 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 PORTA ESCOVA AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA BUCHAS BOBINA DE COMANDO IMPULSO BUZINA PARA REVISAO PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2047/2019 424,00
23/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/25969140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 424,00
10/10/2019 Pagamento de Empenho 3787/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 424,00
TOTAL 424,00 424,00 424,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.