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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 CONSERTO DO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2058/2019. 86.353,70 193,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 CONSERTO DO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2058/2019. 193,20
28/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 193,20
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3796/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 193,20
TOTAL 193,20 193,20 193,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.