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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR WILSON DUARTE SCALVI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 21/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
525.00 Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2093/2019. 3,47 1.821,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2019 Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES 06/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2093/2019. 1.821,75
25/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.821,75
11/07/2019 ESTORNO DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO, SENDO QUE SERA REEMPENHADO COM RECURSOS LIVRES, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40/2019-SMECDT, ANEXO -1.821,75
11/07/2019 ESTORNO DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO, SENDO QUE SERA REEMPENHADO COM RECURSOS LIVRES, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40/2019-SMECDT, ANEXO -1.821,75
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.