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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3865 Data de lançamento: 21/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ISQUEIRO GRANDE C/ GAS SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2119/2019. 3,88 15,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2019 ISQUEIRO GRANDE C/ GAS SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2119/2019. 15,52
27/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/3219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15,52
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3865/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,52
TOTAL 15,52 15,52 15,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.