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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 21/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PILHA A13 PARA CANETA DE ASSINATURA DIGITAL UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2139/2019. 6,50 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2019 PILHA A13 PARA CANETA DE ASSINATURA DIGITAL UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2139/2019. 13,00
25/06/2019 Conforme DANFE Nº 0/141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13,00
11/07/2019 Pagamento de Empenho 3887/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13,00
TOTAL 13,00 13,00 13,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.