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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4255 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART FAUNA E FLORA PONTE COMUNIDADE BARRA BONITA 85,96 85,96
1.00 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LAUDO ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS ESTRADAS 85,96 85,96
1.00 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LEVANTAMENTO ESPÉCIES PARA LICENCIAMNETO ÁREA DE LAZER 85,96 85,96
1.00 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LAUDO FAUNA E FLORA PONTE SÃO MIGUEL 85,96 85,96
1.00 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART FAUNA E FLORA PONTE COMUNIDADE PONTE VELHA 85,96 85,96
1.00 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LICENCA DE INSTALAÇÃO EBE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2161/2019. 85,96 85,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LAUDO FAUNA E FLORA PONTE SÃO MIGUEL PAGAMENTO DE GUIA REF. ART FAUNA E FLORA PONTE COMUNIDADE PONTE VELHA PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LICENCA DE INSTALAÇÃO EBE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2161/2019. PAGAMENTO DE GUIA REF. ART FAUNA E FLORA PONTE COMUNIDADE BARRA BONITA PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LAUDO ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS ESTRADAS PAGAMENTO DE GUIA REF. ART LEVANTAMENTO ESPÉCIES PARA LICENCIAMNETO ÁREA DE LAZER 515,76
25/06/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 515,76
28/06/2019 Pagamento de Empenho 4255/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515,76
TOTAL 515,76 515,76 515,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.