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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4263 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SIRENE 12V 30,00 30,00
1.00 BATERIA 12V 7A, PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2169/2019. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 SIRENE 12V BATERIA 12V 7A, PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2169/2019. 180,00
04/07/2019 Conforme DANFE Nº 890/24874061; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 180,00
18/07/2019 Pagamento de Empenho 4263/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.