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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4274 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
201.30 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL comum, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 3,63 730,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL comum, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 730,72
25/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/4769; 1/4753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 730,72
11/07/2019 Pagamento de Empenho 4274/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 730,72
TOTAL 730,72 730,72 730,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.