Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2200/2019. |
0,90 |
53,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2200/2019. |
53,70 |
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02/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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53,70 |
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18/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4340/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53,70 |
TOTAL |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.