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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4426 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SACOLA PLASTICA 25 X 35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2240/2019. 34,90 104,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 SACOLA PLASTICA 25 X 35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2240/2019. 104,70
08/07/2019 Conforme DANFE Nº 0/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 104,70
25/07/2019 Pagamento de Empenho 4426/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,70
TOTAL 104,70 104,70 104,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.