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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4427 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA 80MM x 40M CAIXA COM 30 ROLOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2241/2019 199,95 599,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA 80MM x 40M CAIXA COM 30 ROLOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2241/2019 599,85
10/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/22; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 599,85
25/07/2019 Pagamento de Empenho 4427/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 599,85
TOTAL 599,85 599,85 599,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.