Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4440 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº248/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2250/2019. |
86.353,70 |
448,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº248/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2250/2019. |
448,56 |
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11/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24950594; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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448,56 |
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25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4440/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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448,56 |
TOTAL |
448,56 |
448,56 |
448,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.