Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4449 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO POLEN |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
153,36 |
153,36 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
186,55 |
186,55 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
FILTRO RACOR |
142,58 |
142,58 |
20.00 |
OLEO 15W40 TEXACO |
13,00 |
260,00 |
2.00 |
GRAXA |
30,00 |
60,00 |
2.00 |
RETENTOR |
27,00 |
54,00 |
1.00 |
SILICONE CINZA |
16,50 |
16,50 |
1.00 |
KIT QUIMICOS |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
HIGIENIZADOR |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
KIT VISIBILID |
35,82 |
35,82 |
2.00 |
CONTRA PINO REVISAO DOS 18MIL/KM DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IZC2E67, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2259/2019. |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
FILTRO POLEN FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO AR INTERNO FILTRO RACOR OLEO 15W40 TEXACO GRAXA RETENTOR SILICONE CINZA KIT QUIMICOS HIGIENIZADOR KIT VISIBILID CONTRA PINO REVISAO DOS 18MIL/KM DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IZC2E67, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2259/2019. |
1.693,81 |
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17/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/61807; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.693,81 |
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01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4449/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.693,81 |
TOTAL |
1.693,81 |
1.693,81 |
1.693,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.