Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SINALEIRA TRASEIRA |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
LENTE SINALEIRA LATERAL |
8,00 |
16,00 |
7.00 |
LAMPADA 20V |
5,00 |
35,00 |
8.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
8,00 |
1.00 |
FITA PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS IXS-0687, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2287/2019. |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
SINALEIRA TRASEIRA LENTE SINALEIRA LATERAL LAMPADA 20V CINTA PLASTICA FITA PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS IXS-0687, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2287/2019. |
132,00 |
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17/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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132,00 |
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01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4484/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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132,00 |
TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.