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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4485 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 CANO PVC 20 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR 8,40 1.680,00
200.00 CANO PVC 25 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR 10,99 2.198,00
200.00 CANO PVC 32 MM SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR 18,40 3.680,00
150.00 CANO PVC RIGIDO/SOLDAVEL 40 MM (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR 27,77 4.165,50
100.00 CANO PVC 50 MM BARRA 6M - ATENDENDO A NBR 38,70 3.870,00
50.00 CANO PVC RIGIDO/SOLDÁVEL 60 MM (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2288/2019. 53,97 2.698,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 CANO PVC 20 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR CANO PVC 25 MM/SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR CANO PVC 32 MM SOLDAVEL (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR CANO PVC RIGIDO/SOLDAVEL 40 MM (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR CANO PVC 50 MM BARRA 6M - ATENDENDO A NBR CANO PVC RIGIDO/SOLDÁVEL 60 MM (BARRA 6 M) ATENDENDO A NBR, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2288/2019. 18.292,00
31/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/1477; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15.593,50
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4485/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.593,50
09/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/1520; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.698,50
19/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4485/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.698,50
TOTAL 18.292,00 18.292,00 18.292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.