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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4519 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BUCHA REDUÇÃO 75 X 60 MM PARA REDE DE AGUA DE DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2313/2019. 24,50 122,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 BUCHA REDUÇÃO 75 X 60 MM PARA REDE DE AGUA DE DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2313/2019. 122,50
10/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 122,50
25/07/2019 Pagamento de Empenho 4519/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,50
TOTAL 122,50 122,50 122,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.