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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4595 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1947.10 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. 3,52 6.853,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. 6.853,79
10/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/17658; 1/17659; 1/17657; 1/17653; 1/17654; 1/17650; 1/17651; 1/17636; 1/17638; 1/17626; 1/17624; 1/17622; 1/17623; 1/17602; 1/17607; 1/17590; 1/17581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.853,79
25/07/2019 Pagamento de Empenho 4595/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.853,79
TOTAL 6.853,79 6.853,79 6.853,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.