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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCAS T. & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4650 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS SMECDT 12,50 262,50
10.00 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMECDT (DUCATO E OU VAN), CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2395/2019. 12,50 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS SMECDT SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMECDT (DUCATO E OU VAN), CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2395/2019. 387,50
02/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12,50
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,50
19/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/73; E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 25,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,00
23/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12,50
30/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/119; E/113; E/109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 37,50
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,50
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 37,50
31/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/166; E/130; E/131; E/133; E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 62,50
08/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12,50
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 62,50
19/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/176; E/185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 25,00
28/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 37,50
03/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/194; E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 37,50
13/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 37,50
16/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/210; E/212; E/209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 37,50
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657 37,50
27/12/2019 ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº63/2019-SMECDT, ANEXO -125,00
TOTAL 262,50 262,50 262,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.