Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: FAVIN & BALZAN INSUMOS AGRICOLAS LTDA |
Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | ENXADA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,30 METROS | 24,00 | 120,00 |
6.00 | GRAXA BRANCA PARA TRANSMISSÃO - BISNAGA COM NO MÍNIMO 80 GRAMAS. | 4,50 | 27,00 |
5.00 | PÁ RETA EM AÇO FORJADO MÍNIMO 1,8MM, COM CABO DE MADEIA ROLIÇA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS | 24,00 | 120,00 |
2.00 | AÇO CARBONO TEMPERADO, LÂMINA COM NO MINIMO DE 12" COM ENTALHE PARA CORTE DE PEQUENOS GALHOS, CABO DE MADEIRA. | 23,00 | 46,00 |
2.00 | TESOURA PARA PODA, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E CABO PLÁSTICO. | 16,00 | 32,00 |
10.00 | ÓLEO 2 TEMPO PARA MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS - 500M PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2420/2019. | 9,00 | 90,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/07/2019 | ENXADA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,30 METROS GRAXA BRANCA PARA TRANSMISSÃO - BISNAGA COM NO MÍNIMO 80 GRAMAS. PÁ RETA EM AÇO FORJADO MÍNIMO 1,8MM, COM CABO DE MADEIA ROLIÇA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS AÇO CARBONO TEMPERADO, LÂMINA COM NO MINIMO DE 12" COM ENTALHE PARA CORTE DE PEQUENOS GALHOS, CABO DE MADEIRA. TESOURA PARA PODA, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E CABO PLÁSTICO. ÓLEO 2 TEMPO PARA MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS - 500M PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2420/2019. | 435,00 | ||
31/07/2019 | Conforme DANFE Nº 1/6277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 435,00 | ||
15/08/2019 | Pagamento de Empenho 4694/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,00 | ||
TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |