Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4704 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
ESPATULA DE AYRES |
6,50 |
45,50 |
1000.00 |
LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 200 |
0,22 |
220,00 |
3.00 |
APARELHO DE PRESSÃO NÃO DIGITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2430/2019. |
51,80 |
155,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
ESPATULA DE AYRES LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 200 APARELHO DE PRESSÃO NÃO DIGITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2430/2019. |
420,90 |
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07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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420,90 |
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22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4704/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,90 |
TOTAL |
420,90 |
420,90 |
420,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.