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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4744 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.03 COLCHÃO DE ARGILA (BASE) ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE 3,00 240,09
80.03 CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 26,50 2.120,80
80.03 REJUNTAMENTO PÓ DE PEDRA ESP.2CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CFE. TP Nº01/2018, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº237/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2462/2019. 2,00 160,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 COLCHÃO DE ARGILA (BASE) ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ESP.15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA, MANOBRAS E DESCARGA REJUNTAMENTO PÓ DE PEDRA ESP.2CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CFE. TP Nº01/2018, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº237/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2462/2019. 2.520,95
09/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25170266; E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.520,95
29/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2019 - REF. AGOSTO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598 2.511,15
29/08/2019 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4744/2019 9,80
TOTAL 2.520,95 2.520,95 2.520,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 29/08/2019 9,80 1401/2019 Lançada
TOTAL   9,80