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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR WILSON DUARTE SCALVI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1047.00 Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2514/2019 3,47 3.633,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2514/2019 3.633,09
24/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.633,09
08/08/2019 Pagamento de Empenho 4817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.633,09
TOTAL 3.633,09 3.633,09 3.633,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.