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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4820 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA DO PDL 64 VIA 430,00 430,00
1.00 CONCTOR MODULO PARA CONSERTO VEICULO CAMINHÃO COMBOIO MB 1215C, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2518/2019. 184,00 184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 TOMADA DO PDL 64 VIA CONCTOR MODULO PARA CONSERTO VEICULO CAMINHÃO COMBOIO MB 1215C, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2518/2019. 614,00
30/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 614,00
15/08/2019 Pagamento de Empenho 4820/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 614,00
TOTAL 614,00 614,00 614,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.