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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4848 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE LINHA 110/220 - 06 TOMADAS 55,00 55,00
1.00 CABO DE FORÇA -ENERGIA, PARA SWITCH PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2539/2019. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 FILTRO DE LINHA 110/220 - 06 TOMADAS CABO DE FORÇA -ENERGIA, PARA SWITCH PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2539/2019. 70,00
26/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 70,00
08/08/2019 Pagamento de Empenho 4848/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.