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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 485 Data de lançamento: 01/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 DETERGENTE AUTOMOTIVO VERMELHO, PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº249/2019. 1,70 340,00
50.00 SHAMPOO AUTOMOTIVO 1,70 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2019 DETERGENTE AUTOMOTIVO VERMELHO, PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº249/2019. SHAMPOO AUTOMOTIVO 425,00
20/02/2019 Conforme DANFE Nº 1/279; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 425,00
07/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2019 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.