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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4875 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº212/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2554/2019. 8,13 81,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº212/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2554/2019. 81,30
22/08/2019 Conforme DANFE Nº 0/5329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 81,30
05/09/2019 Pagamento de Empenho 4875/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 81,30
TOTAL 81,30 81,30 81,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.