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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 MANGUEIRA 5/8, 4 TRAMAS, 6 GIGAS 125,00 100,00
2.00 CAPA 4 TRAMAS, 6 GIGAS 10,00 20,00
1.00 CONEXÃO RETA 54,00 54,00
1.00 CONEXÃO CURVA, PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA TRATR DE ESTEIRAS D140B FROTA 126, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2587/2019. 59,00 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 MANGUEIRA 5/8, 4 TRAMAS, 6 GIGAS CAPA 4 TRAMAS, 6 GIGAS CONEXÃO RETA CONEXÃO CURVA, PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA TRATR DE ESTEIRAS D140B FROTA 126, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2587/2019. 233,00
31/07/2019 Conforme DANFE Nº 890/25247616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 233,00
15/08/2019 Pagamento de Empenho 5242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 233,00
TOTAL 233,00 233,00 233,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.