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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODAIR JOSE MENEROVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5250 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRIC. FAMILIAR
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS DE FINANCIAMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2203/2017, APROVADO PELO CMDR ATA Nº12/2017, E PARECER DE COMITE TECNICO, CFE. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÃO RECIPROCAS Nº093/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2595/2019. 14.993,00 14.993,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS DE FINANCIAMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2203/2017, APROVADO PELO CMDR ATA Nº12/2017, E PARECER DE COMITE TECNICO, CFE. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÃO RECIPROCAS Nº093/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2595/2019. 14.993,00
05/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/2908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13.224,00
19/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5250/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.224,00
30/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/2976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 645,00
08/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/131779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.124,00
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5250/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 645,00
23/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5250/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.124,00
TOTAL 14.993,00 14.993,00 14.993,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.