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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILSON ANTONIO RAKSE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5368 Data de lançamento: 26/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,6M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,06M DE PAREDE PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELA SMOPT, CFE. PP Nº29/2019, CONTRATO Nº37/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2641/2019. 57,00 14.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2019 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,6M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,06M DE PAREDE PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO PELA SMOPT, CFE. PP Nº29/2019, CONTRATO Nº37/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2641/2019. 14.250,00
31/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/13603; 1/13604; 1/13583; 1/13584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.892,00
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5368/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.892,00
09/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/13851; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.995,00
26/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5368/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.995,00
28/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/14323; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.363,00
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5368/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.995,00
31/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GILSON ANTONIO RAKSE E CIA LTDA - 74411 1.368,00
TOTAL 14.250,00 14.250,00 14.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.