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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VASELINA SOLIDA 1KG PARA BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2686/2019. 60,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 VASELINA SOLIDA 1KG PARA BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2686/2019. 360,00
12/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/323; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 60,00
26/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
29/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.