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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5437 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Cuca. Embalagem plástica, não tóxica, não apresentar bolores, data de validade, deve estar conforme legislação vigente, média de 700g cada. 12,92 387,60
40.00 Pão doce sovado, para cachorro quente, de primeira qualidade, de 50 gramas embalagem plástica de 1 kg, conforme legislação vigente, não tóxica e com data de fabricação e de validade, CFE. PP Nº33/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2690/2019.(CONTRAP. PNAEP) 8,44 337,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 Cuca. Embalagem plástica, não tóxica, não apresentar bolores, data de validade, deve estar conforme legislação vigente, média de 700g cada. Pão doce sovado, para cachorro quente, de primeira qualidade, de 50 gramas embalagem plástica de 1 kg, conforme legislação vigente, não tóxica e com data de fabricação e de validade, CFE. PP Nº33/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2690/2019.(CONTRAP. PNAEP) 725,20
08/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25413083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
13/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25494224; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
20/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25586920; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
27/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25678469; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 8,44
03/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/25783735; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
12/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/25884781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,76
19/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/25996500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
25/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/26058471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
02/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26159080; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.3 8,44
08/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26278766; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,76
17/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26373744; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
23/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26467181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
30/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26581643; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
06/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/26681152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
14/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/26800623; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SENIO ERTHAL ME - 69056 42,20
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 42,20
14/11/2019 ESTORNO TOTAL DO PAGTO -42,20
21/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/26868023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/26977120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,44
05/12/2019 Conforme DANFE Nº 890/27083984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 8,44
09/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 42,20
27/12/2019 ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº61/2019-SMECDT, ANEXO -573,28
TOTAL 151,92 151,92 151,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.