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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5532 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2751/2019. 20.385,07 169,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2751/2019. 169,68
15/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25396693; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 169,68
29/08/2019 Pagamento de Empenho 5532/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,68
TOTAL 169,68 169,68 169,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.