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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5540 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 FIO FLEXIVEL 6MM (PRETO) 2,97 89,10
30.00 FIO FLEXIVEL 6MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2757/2019. 2,97 89,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 FIO FLEXIVEL 6MM (PRETO) FIO FLEXIVEL 6MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2757/2019. 178,20
12/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/1483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 178,20
29/08/2019 Pagamento de Empenho 5540/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178,20
TOTAL 178,20 178,20 178,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.