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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5544 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 CONSERTO DO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2761/2019. 53.428,53 118,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 CONSERTO DO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2761/2019. 118,95
13/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 118,95
29/08/2019 Pagamento de Empenho 5544/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118,95
TOTAL 118,95 118,95 118,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.