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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5671 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 6X60 MA 8.8 1,20 4,80
4.00 PARAFUSO 12X10 MA 4,50 18,00
4.00 PORCAS TRAVA 12 MA 0,90 3,60
4.00 PORCAS 14X100 MA 5,60 22,40
4.00 PORCAS 14 MA 0,80 3,20
1.00 FILTROS DE ÓLEO DISEL 108,00 108,00
1.00 FILTRO ÓLEO DISEL 85,50 85,50
1.00 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 115,00 115,00
1.00 FILTRO DO AR PRINCIPAL 82,40 82,40
1.00 FILTRO DE SEGURANÇA 55,50 55,50
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO BRAÇO CURTO 148,80 148,80
4.00 BORRACHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BUCHA 12MM 35,40 141,60
4.00 BORRACHAS AMORTECEDOR TRASEIRO COM BUCHA 14MM, PARA CONSERTO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2845/2019. 22,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 PARAFUSO 6X60 MA 8.8 PORCAS 6 MA PARAFUSO 12X10 MA PORCAS TRAVA 12 MA PORCAS 14X100 MA PORCAS 14 MA FILTROS DE ÓLEO DISEL FILTRO ÓLEO DISEL FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DO AR PRINCIPAL FILTRO DE SEGURANÇA TERMINAL DE DIREÇÃO BRAÇO CURTO BORRACHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BUCHA 12MM BORRACHAS AMORTECEDOR TRASEIRO COM BUCHA 14MM, PARA CONSERTO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2845/2019. 877,40
20/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 877,40
05/09/2019 Pagamento de Empenho 5671/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 877,40
TOTAL 877,40 877,40 877,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.