Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5672 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
OMALIZUMABE 150 MG AMPOLA, MEDICAMENTO ESPECIAL EMERGENCIAL DEVIDO LIMINAR JUDICIAL Nº9000321-96.2019.8.21.0116, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2846/2019. |
2.543,00 |
7.629,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
OMALIZUMABE 150 MG AMPOLA, MEDICAMENTO ESPECIAL EMERGENCIAL DEVIDO LIMINAR JUDICIAL Nº9000321-96.2019.8.21.0116, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2846/2019. |
7.629,00 |
|
|
15/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/49493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
7.629,00 |
|
29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5672/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.629,00 |
TOTAL |
7.629,00 |
7.629,00 |
7.629,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.