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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5676 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2850/2019. 777,84 777,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2850/2019. 777,84
19/08/2019 Conforme DANFE Nº 890/25473901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 777,84
05/09/2019 Pagamento de Empenho 5676/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 777,84
TOTAL 777,84 777,84 777,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.