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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BALTAZAR JOAO SEABRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5750 Data de lançamento: 14/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL, PACIENTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM LAJEADO-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2886/2019. 92,00 1.288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2019 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL, PACIENTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM LAJEADO-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2886/2019. 1.288,00
19/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/32393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 184,00
03/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,00
16/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/33492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 184,00
31/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/33977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 184,00
31/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,00
13/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/34328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 190,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,00
28/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
27/12/2019 ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº121/2019-SMS, ANEXO -546,00
TOTAL 742,00 742,00 742,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.